城关镇2019年度部门决算公开表

编辑:郭新锋  日期:2021-11-25

收入支出决算总表






公开01表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次



栏次


2

一、财政拨款收入

1

3234.51

一、一般公共服务支出

28

531.14

二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6


六、科学技术支出

33

3


7


七、文化体育与传媒支出

34

101.26


8


八、社会保障和就业支出

35

69.79


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

169.39


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

299.14


12


十二、农林水支出

39

2060.79


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22



49


本年收入合计

23

3234.51

本年支出合计

50

3234.51

用事业基金弥补收支差额

24


结余分配

51


年初结转和结余

25

95.96

年末结转和结余

52

0


26



53


总计

27

3330.47

总计

54

3234.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表










公开02表

部门:





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3234.51

3234.51






201

一般公共服务

531.14

531.14






20101

人大事务

20.14

20.14






2010101

行政运行

20.14

20.14






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

368.68

368.68






2010301

行政运行

368.68

368.68






20106

财政事务

49.96

49.96






2010650

事业运行

47.44

47.44






2010699

其他财政事务支出

2.52

2.52






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

92.36

92.36






2013101

行政运行

92.36

92.36






206

科学技术支出

3

3






20604

技术研究与开发

3

3






2060499

其他技术研究与开发支出

3

3






207

文化旅游体育与传媒支出

101.26

101.26






20701

文化和旅游

101.26

101.26






2070103

机关服务

82.80

82.80






2070109

群众文化

18.46

18.46






208

社会保障和就业支出

69.79

69.79






20801

人力资源和社会保障管理事务

52.73

52.73






2080103

机关服务

52.73

52.73






20802

民政管理事务

15.06

15.06






2080203

机关服务

15.06

15.06






20810

社会福利

2

2






2081002

老年福利

2

2






210

卫生健康支出

169.39

169.39






21003

基层医疗卫生机构

49.39

49.39






2100302

乡镇卫生院

49.39

49.39






21007

计划生育事务

119.99

119.99






2100716

计划生育机构

2.27

2.27






2100717

计划生育服务

6.33

6.33






2100799

其他计划生育事务支出

111.39

111.39






212

城乡社区支出

299.14

299.14






21201

城乡社区管理事务

48.37

48.37






2120103

机关服务

48.37

48.37






21203

城乡社区公共设施

80.60

80.60






2120303

小城镇基层设施建设

65.71

65.71






2120399

其他城乡社区公共设施支出

14.88

14.88






21205

城乡社区环境卫生

170.18

170.18






2120501

城乡社区环境卫生

170.18

170.18






213

农林水支出

2060.79

2060.79






21301

农业

145.19

145.19






2130104

事业运行

41.31

41.31






2130199

农村公益事业

1410.60

1410.60






21302

林业

38.17

38.17






2130203

机关服务

38.17

38.17






21303

水利

69.96

69.96






2130303

机关服务

69.96

69.96






21305

扶贫

58.82

58.82






2130501

行政运行

58.82

58.82






21307

农村综合改革

441.93

441.93






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

298.00

298.00






2130706

对村集体经济组织的补助

143.93

143.93






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








公开03表

部门:




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3234.51

1690.79

1543.72




201

一般公共服务

531.14

531.14





20101

人大事务

20.14

20.14





2010101

行政运行

20.14

20.14





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

368.68

368.68





2010301

行政运行

368.68

368.68





20106

财政事务

49.96

49.96





2010650

事业运行

47.44

47.44





2010699

其他财政事务支出

2.52

2.52





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

92.36

92.36





2013101

行政运行

92.36

92.36





206

科学技术支出

3

3





20604

技术研究与开发

3

3





2060499

其他技术研究与开发支出

3

3





207

文化旅游体育与传媒支出

101.26

101.26





20701

文化和旅游

101.26

101.26





2070103

机关服务

82.80

82.80





2070109

群众文化

18.46

18.46





208

社会保障和就业支出

69.79

69.79





20801

人力资源和社会保障管理事务

52.73

52.73





2080103

机关服务

52.73

52.73





20802

民政管理事务

15.06

15.06





2080501

归口管理的行政单位离退休

15.06

15.06





20810

社会福利

2

2





2081002

老年福利

2

2





210

卫生健康支出

169.39

169.39





21003

基层医疗卫生机构

49.39

49.39





2100302

乡镇卫生院

49.39

49.39





21007

计划生育事务

119.99

119.99





2100716

计划生育机构

2.27

2.27





2100717

计划生育服务

6.33

6.33





2100799

其他计划生育事务支出

111.39

111.39





212

城乡社区支出

299.14

164.62

134.52




21201

城乡社区管理事务

48.37

48.37





2120103

机关服务

48.37

48.37





21203

城乡社区公共设施

80.60

80.60





2120303

小城镇基层设施建设

65.71

65.71





2120399

其他城乡社区公共设施支出

14.88

14.88





21205

城乡社区环境卫生

170.18

35.66

134.52




2120501

城乡社区环境卫生

170.18

35.66

134.52




213

农林水支出

2060.79

651.59

1409.2




21301

农业

145.19

42.71

1409.2




2130104

事业运行

41.31

41.31





2130126

农村公益事业

1410.60

1.40

1409.2




21302

林业

38.17

38.17





2130203

机关服务

38.17

38.17





21303

水利

69.96

69.96





2130303

机关服务

69.96

69.96





21305

扶贫

58.82

58.82





2130501

行政运行

58.82

58.82





21307

农村综合改革

441.93

441.93





2130705

对村民委员会和村党支部的补助

298.00

298.00





2130706

对村集体经济组织的补助

143.93

143.93





注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:





金额单位:万元

    入

    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3234.51

一、一般公共服务支出

28

531.14

531.14


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33

3

3



7


七、文化旅游体育与传媒支出

34

101.26

101.26



8


八、社会保障和就业支出

35

69.79

69.79



9


九、卫生健康支出

36

169.39

169.39



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38

299.14

299.14



12


十二、农林水支出

39

2060.79

2060.79



13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46





20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

3234.51

本年支出合计

49

3234.51

3234.51


年初财政拨款结转和结余

23

95.96

年末财政拨款结转和结余

50

95.96

95.96


  一般公共预算财政拨款

24



51




  政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

3330.47

总计

54

3330.47

3330.47


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



台前县城关镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


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